增收不增利,拓日新能净利三连降,光伏玻璃毛利率下降

4月22日,拓日新能(002218)公告,2024年营业收入13.22亿元,同比增长17.28%。归属于上市公司股东的净利润1078.78万元,同比减少53.32%。基本每股收益0.008元/股,同比减少50.00%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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其中,第四季度实现归属于上市公司股东的净利润-2018.28万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3900.83万元。

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报告期内,因公司组件业务销售收入和电站EPC工程收入较上年同期大幅增长,公司总营收和主营业务利润均实现增长,但由于报告期内行业竞争加剧,产业链产品价格持续下行,光伏玻璃业务毛利率下降。

此外,报告期内公司基于节省用电成本对陕西渭南工厂屋顶电站进行更新改造,以及城镇土地使用税滞纳金的计提,使得报告期营业外支出比上年同期大幅增加,导致归属于上市公司股东的净利润下降。

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拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型高新技术企业,是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元,较上年同期增加96.58%。增长的主要原因是公司营收增长以及销售商品收到的现金增加所致。筹资活动现金流净额1.51亿元,同比增加7.82亿元;投资活动现金流净额-1.85亿元,上年同期为-2.36亿元。

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值得一提的是,算上2024年,拓日新能业绩已连续3年同比出现下滑。2022年、2023年拓日新能实现营收分别为13.23亿元、11.27亿元;归母净利润分别为9624.40万元、2310.91万元。

此外,拓日新能提示到,公司存在产业链价格波动与市场竞争的风险,2024年全球经济环境的不确定性,迭加光伏行业的产能迅速扩张导致市场竞争愈发激烈,国内光伏装机需求增速低于预期,供需失衡凸显。2024年多晶硅等原材料价格剧烈波动、组件价格持续下跌使得多数光伏企业陷入亏损状态,企业“内卷”更是加剧行业洗牌,企业利润空间进一步受到挤压。

光伏行业的快速发展促使光伏企业不断加大投入、加速技术更新迭代。2024年TOPCon、HJT、 XBC电池等产业化技术更是呈现出多点开花的发展态势,光伏企业要在行业调整周期中稳健经营,需要紧跟技术发展趋势、走在技术前沿,才能实现未来业绩稳步增长。

二级市场上,截至午间收盘,拓日新能报3.11元/股,最新市值43.94亿元,股价今年以来下跌21.66%。

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